獨立董事實際參與董事會議,隨時能與財務主管、內部稽核及會計師聯繫,每位獨立董事出席董事會的參與率相當高,皆能提供相當多寶貴之建議。此外,獨立董事與會計師及稽核主管每年至少一次以面對面會議方式進行的溝通,並得隨時召集會議討論重大或異常事項。

內部稽核主管每月定期完成稽核報告後於次月交付各獨立董事等審閱,並於董事會議例行報告。內部稽核主管與獨立董事每年至少一次會議溝通,並得隨時召集會議討論重大或異常事項。

歷次溝通情形:

時間 溝通事項 溝通結果及處理執行情形
每月  稽核業務執行報告 由稽核主管向獨立董事及監察人報告每月之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
112年度 財務狀況及財報關鍵查核事項 112/03/30
由會計師向董事說明111年度財務報表核閱狀況及111年度財務報表,並就查核報告中的關鍵查核事項進行風險說明,同時討論重大性、關係人交易、重大查核調整分錄及期後事項等,獨立董事及監察人並無提出異議。
稽核業務執行報告
(查核期間111/10-112/01)
112/03/28
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間112/2-11/03)
112/05/08
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間112/04-112/06)
112/08/08
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間112/07-112/09)
112/11/07
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
111年度 財務狀況及財報關鍵查核事項 111/03/17
由會計師向董事及監察人說明110年度財務報表核閱狀況及110年度財務報表,並就查核報告中的關鍵查核事項進行風險說明,同時討論重大性、關係人交易、重大查核調整分錄及期後事項等,獨立董事及監察人並無提出異議。
稽核業務執行報告
(查核期間110/10-111/01)
111/03/17
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間111/02-111/03)
111/05/10
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間111/04-111/06)
111/08/09
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間111/07-111/09)
111/11/07
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
查核結果及其他相關法令要求之溝通事項 111/11/07
會計師就公司之查核結果及其他相關法令要求之溝通事項,向獨立董事提出報告,會議中財會主管亦列席,獨立董事倘有任何疑問能即時提出並獲得回覆。
110年度 財務狀況及財報關鍵查核事項 110/03/19
由會計師向董事及監察人說明109年度財務報表核閱狀況及109年度財務報表,並就查核報告中的關鍵查核事項進行風險說明,同時討論重大性、關係人交易、重大查核調整分錄及期後事項等,獨立董事及監察人並無提出異議。
稽核業務執行報告
(查核期間109/10-110/02)
110/03/19
由稽核主管向董事及監察人報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間110/03)
110/05/11
由稽核主管向董事及監察人報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間110/04-110/06)
110/08/10
由稽核主管向董事及監察人報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間110/07-110/09)
110/11/10
由稽核主管於審計委員會向獨立董事報告查核期間之稽核項目及年度稽核計畫,尚未發現有重大異常情形。
由稽核主管向董事及監察人報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
年度查核計畫溝通 110/12/27
由會計師向董事及監察人說明110年度財務報表查核之溝通計畫、主辦會計師之角色及責任、查核計畫、會計師之獨立性及關鍵查核事項等,董事並無提出異議。
109年度 財務狀況及財報關鍵查核事項 109/03/27
由會計師向董事及監察人說明110年度財務報表查核之溝通計畫、主辦會計師之角色及責任、查核計畫、會計師之獨立性及關鍵查核事項等,董事並無提出異議。
稽核業務執行報告
(查核期間108/11-109/02)
109/03/27
由稽核主管向董事及監察人報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間109/03-109/04)
109/05/11
由稽核主管向董事及監察人報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間109/04-109/06)
109/08/10
由稽核主管向董事及監察人報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核業務執行報告
(查核期間109/07-109/09)
109/11/10
由稽核主管向董事及監察人報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
年度查核計畫溝通 109/12/23
由會計師向董事及監察人說明109年度財務報表查核之溝通計畫、主辦會計師之角色及責任、查核計畫、會計師之獨立性及關鍵查核事項等,董事及監察人並無提出異議。
108年度 (1)財務狀況及財報關鍵查核事項 108/03/12
由會計師向董事及監察人說明107年度財務報表核閱狀況及107年度財務報表,並就查核報告中的關鍵查核事項進行風險說明,同時討論重大會計估計及舞弊及未遵循法令規章之事件對財務報表之可能影響、查核調整事項等,獨立董事及監察人並無提出異議。
(2)年度查核計畫溝通 108/12/17
由會計師向董事及監察人說明108年度財務報表查核之溝通計畫、主辦會計師之角色及責任、查核計畫、會計師之獨立性及關鍵查核事項等,董事及監察人並無提出異議。
(3)年度查核內部控制缺失及改善情形說明 108/12/17
由稽核主管向董事及監察人說明108年度查核內部控制缺失及改善情形,董事及監察人並無提出異議。
107年度 (1)財務狀況及財報關鍵查核事項 107/12/12
由會計師向獨立董事及監察人說明107年度財務報表查核之溝通計畫、主辦會計師之角色及責任、查核計畫、會計師之獨立性及關鍵查核事項等,獨立董事及監察人並無提出異議。
106年度  (1)107年度稽核計畫 106/11/06
稽核主管依風險評估結果提出次年度之稽核計畫並向獨立董事及監察人報告,獨立董事及監察人並無提出異議,提送董事會審核通過後,由稽核室依據年度稽核計畫確實執行。
 (2)財務狀況及財報關鍵查核事項 106/3/21
由會計師向獨立董事及監察人說明105年度財務報表核閱狀況及105年度財務報表,並就查核報告中的關鍵查核事項進行風險說明,同時討論重大會計估計及會計原則之選擇或變動、重大曝險對財務報表之可能影響、查核調整事項等,獨立董事及監察人並無提出異議。