獨立董事與內部稽核主管之溝通情形

時間 溝通事項 溝通結果及處理執行情形
每月 稽核業務執行報告 由稽核主管向獨立董事報告每月之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
114/03/10 稽核業務執行報告
(查核期間113/10-114/01)
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
114/05/12 稽核業務執行報告
(查核期間114/02-114/03)
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
114/08/11 稽核業務執行報告
(查核期間114/04-114/06)
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
114/11/10 稽核業務執行報告
(查核期間114/07-114/09)
由稽核主管向獨立董事報告查核期間之稽核項目,尚未發現有重大異常情形。
稽核主管於稽核報告及追蹤報告呈核董事長後,每月透過電子郵件送各獨立董事查閱,並列席審計委員會及董事會提出稽核業務報告,各獨立董事適時掌握公司內部稽核情況,故本公司獨立董事與內部稽核主管溝通情形良好。

獨立董事與會計師之溝通情形

時間 溝通事項 溝通結果及處理執行情形
114/01/16 年度查核計畫溝通 由會計師向董事們說明113年度財務報表查核之會計師獨立性、集團之查核範圍、顯著風險、內部控制測試執行策略、對關鍵查核事項的初步看法及預計查核項目及時程等,董事們並無提出異議。
114/03/10 財務狀況及財報關鍵查核事項 由會計師向董事們說明與公司治理單位暨管理階層之溝通事項(主要為內部控制測試執行及結果、關係人之關係及交易、會計實務重大質性層面之看法、關鍵查核事項、113年度審計差異彙總及會計師預計查核意見等)、品質管理準則1號、證管法令更新、稅務法令更新及IFRS更新。
會計師就公司之查核結果及其他相關法令要求之溝通事項,向獨立董事提出報告,會議中財會主管及稽核主管亦列席,獨立董事倘有任何疑問能即時提出並獲得回覆,故本公司獨立董事與會計師溝通情形良好。